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 号:  67094862-6/201711-00001  信息分类:   /
 发布机构:  口孜  组配分类:  年度财政决算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2017/11/2 11:26:18  词:  
 内容概述:  
颍东区 口孜镇单位2016年部门决算情况文字说明及报表
发布日期:2017/11/2 11:26:18  阅读次数:
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颍东区 口孜镇单位2016部门决算情况

一、部门主要职能落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;    2、执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;   3、保护集体、公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;    4、保护各种经济组织的合法权益;   5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;      6、办理上级政府交办的其他事项。        

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区口孜镇单位2016年度部门决算包括单位本级决算,与预算比较,相同,说明原因。

纳入本单位2016年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区口孜人大

2

颍东区口孜党委

3

颍东区口孜政府

4

颍东区口孜农经站

5

颍东区口孜文化站

6

颍东区口孜计生办

7

颍东区口孜乡镇事务站

8

颍东区口孜财政所

 

三、    单位2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

971.2

一、一般公共服务支出

396.2

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

19.7

 

 

八、社会保障和就业支出

172.4

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

61.9

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

321.0

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

971.2

本年支出合计

971.2

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

971.2

971.2

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

396.2

396.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

0.8

0.8

 

 

 

 

 

2010150

  事业运行

0.8

0.8

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.7

295.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

199.9

199.9

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

95.8

95.8

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

17.4

17.4

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

17.4

17.4

 

 

 

 

 

20106

财政事务

33.6

33.6

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

30.9

30.9

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

2.7

2.7

 

 

 

 

 

20107

税收事务

18.0

18.0

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

18.0

18.0

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.7

30.7

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

30.7

30.7

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

19.7

19.7

 

 

 

 

 

20701

文化

19.7

19.7

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

19.7

19.7

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

172.4

172.4

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.8

23.8

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

23.8

23.8

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

148.6

148.6

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

116.4

116.4

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.9

61.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.5

15.5

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.5

8.5

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7.0

7.0

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

46.4

46.4

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

46.4

46.4

 

 

 

 

 

213

农林水支出

321.0

321.0

 

 

 

 

 

21301

农业

321.0

321.0

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

321.0

321.0

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

971.2

971.2

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

396.2

396.2

 

 

 

 

20101

人大事务

0.8

0.8

 

 

 

 

2010150

  事业运行

0.8

0.8

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.7

295.7

 

 

 

 

2010301

  行政运行

199.9

199.9

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

95.8

95.8

 

 

 

 

20105

统计信息事务

17.4

17.4

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

17.4

17.4

 

 

 

 

20106

财政事务

33.6

33.6

 

 

 

 

2010650

  事业运行

30.9

30.9

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

2.7

2.7

 

 

 

 

20107

税收事务

18.0

18.0

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

18.0

18.0

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.7

30.7

 

 

 

 

2013101

  行政运行

30.7

30.7

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

19.7

19.7

 

 

 

 

20701

文化

19.7

19.7

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

19.7

19.7

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

172.4

172.4

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.8

23.8

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

23.8

23.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

148.6

148.6

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

116.4

116.4

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

32.2

32.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.9

61.9

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.5

15.5

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.5

8.5

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7.0

7.0

 

 

 

 

21007

计划生育事务

46.4

46.4

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

46.4

46.4

 

 

 

 

213

农林水支出

321.0

321.0

 

 

 

 

21301

农业

321.0

321.0

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

321.0

321.0

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

971.2

一、一般公共服务支出

396.2

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

19.7

 

 

八、社会保障和就业支出

172.4

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

61.9

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

321.0

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

971.2

本年支出合计

971.2

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

 

合计

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

971.2

971.2

 

971.2

971.2

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

396.2

396.2

 

396.2

396.2

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

0.8

0.8

 

0.8

0.8

 

 

 

 

 

2010150

  事业运行

 

 

 

0.8

0.8

 

0.8

0.8

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

295.7

295.7

 

295.7

295.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

199.9

199.9

 

199.9

199.9

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

95.8

95.8

 

95.8

95.8

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

 

 

 

17.4

17.4

 

17.4

17.4

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

 

 

 

17.4

17.4

 

17.4

17.4

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

33.6

33.6

 

33.6

33.6

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

 

 

 

30.9

30.9

 

30.9

30.9

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

2.7

2.7

 

2.7

2.7

 

 

 

 

 

20107

税收事务

 

 

 

18.0

18.0

 

18.0

18.0

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

 

 

 

18.0

18.0

 

18.0

18.0

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

30.7

30.7

 

30.7

30.7

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

 

 

 

30.7

30.7

 

30.7

30.7

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

19.7

19.7

 

19.7

19.7

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

19.7

19.7

 

19.7

19.7

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

 

 

 

19.7

19.7

 

19.7

19.7

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

172.4

172.4

 

172.4

172.4

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

23.8

23.8

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

23.8

23.8

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

148.6

148.6

 

148.6

148.6

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

116.4

116.4

 

116.4

116.4

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

32.2

32.2

 

32.2

32.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

61.9

61.9

 

61.9

61.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

15.5

15.5

 

15.5

15.5

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

8.5

8.5

 

8.5

8.5

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

46.4

46.4

 

46.4

46.4

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

46.4

46.4

 

46.4

46.4

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

321.0

321.0

 

321.0

321.0

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

321.0

321.0

 

321.0

321.0

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

 

 

 

321.0

321.0

 

321.0

321.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

278.3

302

商品和服务支出

494.2

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

137.6

30201

  办公费

459.2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

109.7

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

15.5

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

15.6

30206

  电费

5.3

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

4.0

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

198.7

30211

  差旅费

2.1

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

148.6

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

11.2

30216

  培训费

0.3

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.9

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.2

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

38.7

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.7

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.7

 

 

 

人员经费合计

477.0

公用经费合计

494.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

四、   单位2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计971.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计971.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加99.2万元,增长(降低)11%,主要原因:一是村转移支付的加大;二是工资的增加;三是专项资金的投入增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计971.2万元,其中:财政拨款收入971.2万元,占100%;事业收入XX万元,占XX%;经营收入XX万元,占XX%;其他收入XX万元,占XX%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计971.2万元,其中:基本支出971.2万元,占XX%;项目支出XX万元,占XX%;经营支出XX万元,占XX%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计971.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计971.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11万元,增长11%,主要原因:一是村转移支付的加大;二是工资的增加;三是专项资金的投入增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入971.2万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加99.2万元,增长11%。主要原因一是村转移支付的加大;二是工资的增加;三是专项资金的投入增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出971.2万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加99.2万元,增长11%。主要原因一是村转移支付的加大;二是工资的增加;三是专项资金的投入增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为717万元,支出决算为971.2万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调增;二是村转移支付的增加;三是专项办公支出。其中基本支出971.2万元,占100%;项目支出XX万元,占XX%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为293万元,支出决算为396.2万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资调增;二是专项办公支出

    2.“社会保障和就业”年初预算为161万元,支出决算为172.4万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资调增

3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为62.1万元,支出决算为61.9万元,完成年初预算的99.8%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整。

4.“国防支出”年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是一是未做支出。

5.“文化体育与传媒”年初预算为18.7万元,支出决算为19.7万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资调增。

6.“农林水支出”年初预算为181.2万元,支出决算为321万元,完成年初预算的177%,决算数大于预算数的主要原因一是农业及林业支出的增加;二是村转移支付的增加。

 

(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项目科目)

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出971.2万元,其中人员经费447万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费494.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元,本年收入XX万元,本年支出XX万元,年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为XX万元,支出决算数位XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

2.……

(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“口孜镇人民政府2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度口孜镇人民政府机关运行经费XX万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度口孜镇政府政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍东区口孜镇人民政府共有车辆3辆,其中部级领导干部用车XX辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备XX台(套),单价100万以上的大型设备XX台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,口孜镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则,对XX个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金XX万元。全年共组织对XX个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金XX万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

(如有典型案例的,可以单独表述。)

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

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